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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-14 15:03

你好,業(yè)務招待費不允許抵扣進項。需將進項轉出借:管理費用——業(yè)務招待費 25   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)25

簡單、 追問

2019-11-14 15:05

業(yè)務招待費25?

立紅老師 解答

2019-11-14 16:30

你好,我指的是需要轉出的進賬稅額,其他的金額計管理費用——業(yè)務招待費就可以,沒有票的不能入賬。

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相關問題討論
你說的是進項轉出的什么怎么出來 申報還是分錄
2020-02-06 15:02:42
你好,業(yè)務招待費不允許抵扣進項。需將進項轉出借:管理費用——業(yè)務招待費 25 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)25
2019-11-14 15:03:59
借業(yè)務招待費 /應付職工薪酬福利費,貸進項稅額轉出
2019-10-23 11:34:35
一般納稅人取得業(yè)務招待費可以抵扣,但必須符合條件。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)可以將業(yè)務招待費作為費用進行抵扣。招待費的抵扣需要符合以下幾個條件: 1. 招待費的抵扣必須與經營活動有直接或間接的關聯(lián),發(fā)生在某一特定時間內,且有清晰的發(fā)生地點和招待對象; 2. 招待費的發(fā)生必須是營業(yè)性支出; 3. 招待費的抵扣必須具備正常支出,并且使用合理的原則,不能超出正常的招待比例; 4. 招待費的抵扣必須有有效的憑證,和必要的收支記錄等。 例如,一家企業(yè)舉辦宴請客戶,費用在2萬元,且有有效的發(fā)票,有清晰的招待對象,以及招待的目的,那么該企業(yè)可以對宴會費用抵扣。
2023-03-01 17:55:40
這種是不可以抵扣的
2018-12-10 09:50:44
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