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邱清
于2019-11-14 13:56 發(fā)布 ??633次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-14 13:56
你好,是因為什么免征的增值稅?
邱清 追問
2019-11-14 13:58
鄒老師 解答
你好,這個是計入營業(yè)外收入欄次才是的
2019-11-14 14:01
在年度申報表主表填列就行,這個不是有個附表填列的嗎?
2019-11-14 14:02
你好,在附表一般企業(yè)收入明細表的營業(yè)外收入——其他欄次填寫
2019-11-14 14:37
幫我看下這張申報表中填寫正確嗎
2019-11-14 14:38
你好,需要與你單位利潤表數(shù)據(jù)比較才知道是否正確的
2019-11-14 14:45
麻煩幫看下 不是說這個營業(yè)外收入,不可以調減嗎,此處又有此金額出現(xiàn),是什么情況
2019-11-14 14:47
你好,這個營業(yè)外收入不需要調減的你賬面計入了營業(yè)外收入 核算,那利潤表當然就會顯示在營業(yè)外收入欄次的
2019-11-14 14:51
但為什么在會申報表主表納稅調整減少額欄顯示呢這個金額
2019-11-14 14:52
你好,那說明填寫錯誤了
2019-11-14 14:58
這個主表不是最后才填寫的嗎,填附表后,主表的數(shù)據(jù)就出來了,那我整張表數(shù)據(jù)對不對和我的利潤表,哪個環(huán)節(jié)出錯了
2019-11-14 14:59
你好,說明你納稅調整項目明細表數(shù)據(jù)有錯誤,這個不做調減處理的
2019-11-14 15:08
我這個營外收入應在納稅調整明細表其他行填列而不是不征稅收入行,是嗎?
2019-11-14 15:10
你好,不行,這個是填寫錯誤了的
2019-11-14 15:14
那這個應該要怎么填寫才合適了呢,
2019-11-14 15:15
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那這個免增增值稅的稅金,照樣在納稅調整明細表中A105000. 視同銷售收入欄中 稅收金額中按賬面金額填列 是這樣子嗎,剛才忘記問了
答: 你好,是因為什么免征的增值稅?
有稅收滯納金,納稅調整項目明細表帳載金額和調增金額怎么填
答: 填寫在與收入無關的支出里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表,納稅調整數(shù)合計50萬,在納稅調整明細表要填調增金額什么意思
答: 您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個應該怎么調整
討論
2020年匯算清繳,外購發(fā)放員工福利:1、填《A105010視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表》(四)用于職工獎勵或福利視同銷售收入、(四)用于職工獎勵或福利視同銷售成本,數(shù)據(jù)自動生成到《A105000納稅調整項目明細表》是嗎?2、還需要填哪一個表格?
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個怎么辦?
您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【99999.96】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【102514.28】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。是否正確
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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邱清 追問
2019-11-14 13:58
鄒老師 解答
2019-11-14 13:58
邱清 追問
2019-11-14 14:01
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2019-11-14 14:52
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2019-11-14 14:58
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2019-11-14 14:59
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2019-11-14 15:08
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2019-11-14 15:10
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2019-11-14 15:14
鄒老師 解答
2019-11-14 15:15