9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

請(qǐng)問(wèn)老師建筑勞務(wù)公司,預(yù)繳了增值稅稅款,可是進(jìn)項(xiàng)稅比較大直接抵了本月的稅,那這個(gè)預(yù)繳稅款怎么處理
答: 你好! 預(yù)交稅款可以抵減以后應(yīng)交增值稅的
老師好,勞務(wù)公司的預(yù)繳稅款增值稅都是提前預(yù)繳費(fèi)的,那后期取得進(jìn)項(xiàng)票怎么抵減增值稅了
答: 你好,同學(xué)。 你預(yù)交是作為應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅處理。 后面的進(jìn)項(xiàng)你是正常作為進(jìn)項(xiàng)處理,然后開(kāi)發(fā)票或收入作為銷(xiāo)項(xiàng)。 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交才是你要交的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
B單位開(kāi)工程票給A單位,C勞務(wù)公司開(kāi)票給B單位,要預(yù)繳稅款,當(dāng)C勞務(wù)公司開(kāi)票100萬(wàn)(含稅專(zhuān)票)開(kāi)給B單位,那所交稅1、預(yù)繳稅款當(dāng)月C勞務(wù)公司按照100萬(wàn)/1.03*0.03=29126.21元增值稅去交其他稅費(fèi)種;2、次月C勞務(wù)公司申報(bào)稅款正常申報(bào),表四會(huì)有一個(gè)預(yù)繳稅款的金額可以抵減;3、B公司當(dāng)月開(kāi)的工程票時(shí)可以在抵減金額里輸入勞務(wù)金額,所交增值稅應(yīng)該是(工程票金額-C勞務(wù)票100萬(wàn))/1.09*0.02預(yù)繳稅款;
答: 你這里第一第二第三都沒(méi)問(wèn)題的,你是哪里有疑問(wèn)。

