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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-14 12:21

您好
如果是單位實際發(fā)生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額

Q小Q 追問

2019-11-14 12:22

扣除限額是怎么算的呢?

bamboo老師 解答

2019-11-14 12:22

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰

Q小Q 追問

2019-11-14 12:24

如果超出限額怎么辦呢?

bamboo老師 解答

2019-11-14 12:25

超出的話納稅調增 不能所得稅前扣除

Q小Q 追問

2019-11-14 12:26

就是超出部分需要調增是吧

bamboo老師 解答

2019-11-14 12:27

超出部分需要調增 是的

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相關問題討論
您好 如果是單位實際發(fā)生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額
2019-11-14 12:21:39
你好,實際業(yè)務的可以的。
2022-02-24 12:57:42
按你們實際做賬就可以
2019-05-23 13:47:46
同學,你好 這個要根據(jù)你們公司的情況 一般年底要納稅調增,不超過以招待費的60%和營業(yè)收入的0.5%為限
2020-06-12 14:44:42
你好,可以
2016-12-30 09:23:29
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