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Q小Q
于2019-11-14 12:21 發(fā)布 ??900次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-14 12:21
您好如果是單位實際發(fā)生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額
Q小Q 追問
2019-11-14 12:22
扣除限額是怎么算的呢?
bamboo老師 解答
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2019-11-14 12:24
如果超出限額怎么辦呢?
2019-11-14 12:25
超出的話納稅調增 不能所得稅前扣除
2019-11-14 12:26
就是超出部分需要調增是吧
2019-11-14 12:27
超出部分需要調增 是的
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宴請客戶花了幾萬塊,做招待費入帳有什么影響嗎?
答: 您好 如果是單位實際發(fā)生的 可以計入招待 所得稅前有扣除限額
公司開了三張各8萬的金制品作為招待費 可以入帳嗎
答: 你好,實際業(yè)務的可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公帳,每個公司 的招待費開多少 票好呢,
答: 同學,你好 這個要根據(jù)你們公司的情況 一般年底要納稅調增,不超過以招待費的60%和營業(yè)收入的0.5%為限
老師請問目前我們有1000多萬收入,有一筆招待費要進來,您說我們應該本著什么原則入帳比較好!如1000萬千分之五和實際發(fā)生的60%,我們以哪個比較劃算
討論
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請問一下,我們20年支出了招待費,21年才收到發(fā)票。當時支出的時候已經(jīng)做為招待費支出了,現(xiàn)在收到發(fā)票這么入帳
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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