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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-14 11:22

你好,個人所得稅不用計提,計提時借管理費用等60520.4   貸應付職工薪酬-工資60520.4

凈土 追問

2019-11-14 11:26

支付是怎么做?

徐阿富老師 解答

2019-11-14 11:28

你好,借應付職工薪酬-工資   貸應交稅費-個人所得稅  貸銀行存款     你提供的數(shù)據(jù)都不平的 。先吃飯吧,有問題留言。

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相關問題討論
借XX費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應繳稅費個稅 銀行存款
2016-06-24 17:41:11
你好,個人所得稅不用計提,計提時借管理費用等60520.4 貸應付職工薪酬-工資60520.4
2019-11-14 11:22:34
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-28 10:56:43
您好: 支付社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款 支付公積金 借:其他應付款-公積金 貸:銀行存款 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保: 借:管理費用-社保 應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款-社保 計提公積金: 借:管理費用-公積金 應付職工薪酬-公積金 貸:其他應付款-社保 計提個稅: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 發(fā)放工資 借:應交職工薪酬 貸:銀行存款
2017-10-16 15:21:02
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2016-12-14 11:52:34
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