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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-11-14 10:06

你好 款是過你們賬戶了嗎 沒有過你們就不做分錄 中間你們不賺取差價(jià)嗎

小翔咪~~ 追問

2019-11-14 10:36

沒差價(jià)

小翔咪~~ 追問

2019-11-14 10:37

款項(xiàng)要通過公司付

小翔咪~~ 追問

2019-11-14 10:37

代收代付

meizi老師 解答

2019-11-14 10:37

你好 那你們就代收代付  借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

小翔咪~~ 追問

2019-11-14 10:44

他們的貸款低我們貨款時(shí)怎么做賬?

小翔咪~~ 追問

2019-11-14 10:45

因?yàn)槟莻€(gè)貸款,銀行直接放款給廠家的

meizi老師 解答

2019-11-14 10:45

你好 你們是之前做了收入了嗎  開票是誰開的這個(gè)錢你不是要給上家嗎

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相關(guān)問題討論
你好 款是過你們賬戶了嗎 沒有過你們就不做分錄 中間你們不賺取差價(jià)嗎
2019-11-14 10:06:32
你好 第一個(gè) (2000-120加上20)*25% 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 第二個(gè) 收入=6084/(1加上17%) 成本=4200*(1加上2%) 影響損益=收入-成本=6084/(1加上17%)-4200*(1加上2%)
2020-05-10 11:27:04
同學(xué)你好 借,生產(chǎn)成本170*1000*(1加13%) 借,管理費(fèi)用30*1000*(1加13%) 貸,應(yīng)付職工薪酬200*1000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200*1000*13% 借,應(yīng)付職工薪酬200*1000 貸,庫存商品200*1000
2022-03-30 18:16:59
企業(yè)可供分配利潤=當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤+年初未分配利潤(或-年初未彌補(bǔ)虧損)+其他轉(zhuǎn)入(即盈余公積補(bǔ)虧)=-200+400+100=300
2018-09-03 13:54:05
你好,你是指資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系的公式嗎
2018-11-28 15:36:02
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