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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-13 21:21

你好 借費用或者成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸銀行存款

高利 追問

2019-11-13 21:24

未抵扣的500元,不是應(yīng)該留抵稅額嗎?

meizi老師 解答

2019-11-13 21:27

你好  你要先進入到進項稅里面去核算 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)  沒有抵扣完的才留抵  你留抵做到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了

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你好,是不允許抵扣碼,是要進項轉(zhuǎn)出嗎?
2021-07-15 11:48:42
你好,是已經(jīng)出口的嗎?
2020-06-01 13:24:16
你好,不能抵扣進項稅,計入借管理費用—業(yè)務(wù)招待費。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款等,然后借管理費用-業(yè)務(wù)招待費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-07 01:53:13
您好 請問上個月怎么寫的分錄
2020-01-18 15:17:33
認證抵扣的做進項稅處理,正常按發(fā)票入賬。對于沒有抵扣的進項稅計入”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)“科目處理,正常按發(fā)票入賬。 下月認證后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2019-10-19 21:25:13
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