
對(duì)方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開(kāi)錯(cuò)了,但我們已經(jīng)認(rèn)證,并且已經(jīng)入賬,應(yīng)該如何處理!
答: 您好 現(xiàn)在應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后上傳審核通過(guò)后把信息表編碼給銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后再開(kāi)具正確的發(fā)票認(rèn)證抵扣
老師,增值稅專票跨月沒(méi)入賬也沒(méi)認(rèn)證可以嗎?
答: 您好,建議收到的當(dāng)月入賬,沒(méi)認(rèn)證的部分進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報(bào)嗎
答: 這個(gè)是不需要申報(bào)增值稅。

