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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-13 16:41

您好
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)*100% 

風(fēng) 追問

2019-11-13 16:45

有實(shí)際例子嗎

風(fēng) 追問

2019-11-13 16:53

我這個(gè)怎么計(jì)算
(36156.27+14856.28+41995.38+42550.99+267677.48)/10590913.68,41995.38不算.3.41%對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 16:58

當(dāng)期免抵稅額 您用的什么科目寫分錄?

風(fēng) 追問

2019-11-13 17:02

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額

bamboo老師 解答

2019-11-13 17:03

不看申報(bào)表 看軟件的明細(xì)賬 
未交增值稅跟出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額的金額合計(jì)

風(fēng) 追問

2019-11-13 17:17

未交增值稅也可以在報(bào)表中看到的.

風(fēng) 追問

2019-11-13 17:18

那分母就是內(nèi)銷銷售額和外銷銷售額了。

bamboo老師 解答

2019-11-13 17:27

根據(jù)未交增值稅跟出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額的金額合計(jì) 除以主營業(yè)務(wù)總收入(內(nèi)銷銷售額和外銷銷售額)

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你好,不一定的。這個(gè)稅負(fù)率可能是綜合的,也可能是指企業(yè)所得稅的稅負(fù)率
2021-10-06 16:33:37
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-11-03 16:31:27
一定期間繳納增值稅金額/同期間營業(yè)收入*100%=增值稅稅負(fù)率
2023-04-04 14:04:54
不是有內(nèi)銷和外銷的區(qū)分
2019-09-24 11:25:23
你好;免抵稅額=免抵退銷售額*退稅率-應(yīng)納稅額 、稅負(fù)=免抵退銷售額*退稅率/(應(yīng)稅銷售額%2B免抵退銷售額)*100%?
2023-06-26 15:24:31
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