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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-13 16:29

填在第26.27欄的

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填在第26.27欄的
2019-11-13 16:29:42
你好,納稅申報前你可以在附表二增值稅抵扣明細(xì)導(dǎo)入前,進(jìn)入明細(xì)表,然后找到對應(yīng)的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導(dǎo)入明細(xì)就可以了,導(dǎo)入后核對下待抵扣進(jìn)項稅額欄的發(fā)票張數(shù)和金額是否和你的用于出口退稅的數(shù)據(jù)一致。
2019-01-09 20:03:10
增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發(fā)票進(jìn)項稅額,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。”
2019-06-17 17:03:59
你好 附表二 26-28欄 還有35欄
2021-11-06 13:16:25
你好,本期是用來抵扣的嘛?當(dāng)期抵扣的話就不是填寫待抵扣這了,填寫到申報抵扣的進(jìn)項稅額里面的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票那
2018-03-12 17:12:47
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