
報(bào)銷人員拿來粘貼了動(dòng)車票的報(bào)銷單來進(jìn)行報(bào)銷,我計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額后填寫分錄。我是否需要把動(dòng)車票進(jìn)行復(fù)印,以后填寫進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候來用呢
答: 你現(xiàn)在收到發(fā)票,你就可以放在憑證后面,然后計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣10%大于銷項(xiàng)稅額分錄
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不做結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、部分進(jìn)項(xiàng)可以從銷項(xiàng)抵扣,如何做分錄
答: 你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅









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柯勇 追問
2019-11-13 16:33
辜老師 解答
2019-11-13 16:39