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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-11-13 16:23

你好!對方是要直接進費用嗎?

李文靜 追問

2019-11-13 16:29

老師是我們買設(shè)備(需要安裝),對方開票回來,會計直接沖減利潤分配—未分配利潤。18年2月簽合同裝修,工程開始沒記入在建工程,只是打款時記預(yù)付賬款,19年1月收到發(fā)票直接沖未分配利潤,沒記固定資產(chǎn)。剛才一位老師說這樣有問題。我不知道用不用處理怎么處理。

QQ老師 解答

2019-11-13 16:30

如果是設(shè)備的話,按規(guī)定應(yīng)該是按固定資產(chǎn)核算。

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相關(guān)問題討論
你好!對方是要直接進費用嗎?
2019-11-13 16:23:54
你好,可以補做入賬計入在建工程科目核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后補計提相應(yīng)的折舊
2022-05-09 07:42:35
你好!內(nèi)賬的話可惜計入實收資本或未分配利潤
2020-06-07 08:01:33
你好;? ? ?做股權(quán)變更? 協(xié)議處理即可。 按轉(zhuǎn)讓金額去處理 個稅和印花稅; 不考慮資產(chǎn)? ?
2022-03-03 10:43:15
你好 借:固定資產(chǎn)貸:以前年度損益調(diào)整-。借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用貸:利潤分配借:利潤分配貸:盈余公積
2020-02-20 12:38:08
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