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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-13 14:35

你好同學(xué)
借:銀行存款10000
累計(jì)攤銷4000

貸:無(wú)形資產(chǎn)9000
營(yíng)業(yè)外收入差額部分

123 追問(wèn)

2019-11-13 14:36

開(kāi)了1萬(wàn)元的票,不是應(yīng)該收入記去除稅的金額嗎

何江何老師 解答

2019-11-13 14:44

同學(xué),這個(gè)是你們開(kāi)出來(lái)的,稅要看情況,我沒(méi)寫它在貸方,因?yàn)椴恢滥銈兌惵?/p>

123 追問(wèn)

2019-11-13 15:08

如果稅是500元,不含稅金額9500元,9500要記入收入嗎?分錄如何做呢

何江何老師 解答

2019-11-13 15:09

是要計(jì)為營(yíng)業(yè)外收入的同學(xué)

123 追問(wèn)

2019-11-13 15:11

那分錄怎么做呢

何江何老師 解答

2019-11-13 15:17

借:銀行存款10000
累計(jì)攤銷4000

貸:無(wú)形資產(chǎn)9000
營(yíng)業(yè)外收入   
應(yīng)交稅費(fèi)
同學(xué)這個(gè)分錄

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你好同學(xué) 借:銀行存款10000 累計(jì)攤銷4000 貸:無(wú)形資產(chǎn)9000 營(yíng)業(yè)外收入差額部分
2019-11-13 14:35:14
您好 按照減少原值后的金額跟剩余攤銷期間攤銷
2021-04-19 10:10:49
借,銀行存款1000,貸,無(wú)形資產(chǎn)600.,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅20,資產(chǎn)處置損益380
2020-06-16 07:31:27
借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000
2025-07-11 11:34:52
你好,是原值
2018-04-03 09:50:44
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