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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-11-13 08:57

你好,放在應交稅費就可以了

袁憲臣 追問

2019-11-13 08:58

會不會有什么涉稅風險

小洪老師 解答

2019-11-13 08:58

你好,1這個正常情況是不會有的

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您好 如果收到的進項大于銷項稅額 進入應交稅費-待抵扣進項稅 在資產(chǎn)負債表填寫的時候應交稅費欄次是負數(shù) 有的單位不允許資產(chǎn)負債表出現(xiàn)負數(shù) 所以做到其他應收款-待抵扣進項稅科目 等認證抵扣的時候再轉入
2019-07-25 16:06:37
你好,放在應交稅費就可以了
2019-11-13 08:57:21
應交稅費-待抵扣增值稅進項稅額用于核算輔導期增值稅一般納稅人已經(jīng)認證尚未通過稅務機關交叉比對的增值稅進項稅額.計入其他應收款或預付賬款科目應該是沒有認證的增值稅進項稅額.
2019-12-27 15:47:17
就是發(fā)票未認證需要入賬所做的
2017-04-17 09:05:27
其他應收款-待抵扣進項稅不用體現(xiàn)在申報表中
2016-01-15 19:19:26
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