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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-13 07:33

你好,你上月的分錄紅字沖減600元就可以了,

初心 追問

2019-11-13 07:35

老師我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤

初心 追問

2019-11-13 07:35

還有多結(jié)轉(zhuǎn)的600元是需要繳納的增值稅,這樣怎么寫分錄呢

莊老師 解答

2019-11-13 08:10

你好,還沒跨年沒事的,以前你是怎么做分錄的,

初心 追問

2019-11-13 08:12

上月我直接借減免600貸營業(yè)外收入

初心 追問

2019-11-13 08:13

上月我直接借減免800貸營業(yè)外收入800

初心 追問

2019-11-13 08:14

但我能減免的只有200,多轉(zhuǎn)了600

莊老師 解答

2019-11-13 08:14

是做,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)600,貸營業(yè)外收入600,現(xiàn)在用紅字沖銷掉就可以了,

初心 追問

2019-11-13 08:14

600是需要繳納的

初心 追問

2019-11-13 08:15

可是沒有上月沒計(jì)提增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么寫分錄呢

莊老師 解答

2019-11-13 08:17

稅率是多少的,3%稅率,借營業(yè)外收入600*3%/(1+3%),貸營業(yè)外收入600*3%/(1+3%)

初心 追問

2019-11-13 08:17

我已經(jīng)營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,,那這樣是不是也要補(bǔ)一筆分錄呢

初心 追問

2019-11-13 08:18

借收入貸收入?

莊老師 解答

2019-11-13 09:59

你好,沖減掉的營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),本年利潤會自動減少,不用再做一筆本年利潤,

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-05-19 14:53:56
你好,你上月的分錄紅字沖減600元就可以了,
2019-11-13 07:33:05
你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
你好,專票部分不免增值稅的,這個(gè)是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加才會計(jì)入,增值稅專票部分不包括
2021-01-20 09:51:32
您好,您指的什么稅額?
2022-05-25 08:08:07
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