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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-12 15:53

您好
請問您當(dāng)時分錄怎么寫的

等風(fēng)來 追問

2019-11-12 15:54

當(dāng)時是直接借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或者銀行存款

等風(fēng)來 追問

2019-11-12 15:54

因為籌建期,入的管理費(fèi)用開辦費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-11-12 15:55

借:管理費(fèi)用 借方紅字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字

等風(fēng)來 追問

2019-11-12 15:59

我是留抵的,目前沒有銷項,應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項吧?

bamboo老師 解答

2019-11-12 15:59

如果不填寫附表二的話 是應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項

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相關(guān)問題討論
您好 請問您當(dāng)時分錄怎么寫的
2019-11-12 15:53:35
你好,開辦期沒有收入不繳納增值稅的緣故這里
2022-02-24 11:04:33
你好!符合抵扣條件是可以抵扣的
2019-09-04 09:03:17
你好 等你快超期時再認(rèn)證
2019-08-21 08:07:04
籌建期發(fā)生的費(fèi)用計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),月末轉(zhuǎn)入本年利潤
2019-07-30 17:14:02
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