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嘮叨的高跟鞋
于2019-11-12 15:16 發(fā)布 ??1285次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-11-12 15:32
你好 是的 可以抵扣
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往年記入本期認證相符且本期未申報抵扣的金額,現(xiàn)在可以抵扣嗎?
答: 你好 是的 可以抵扣
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
答: 那就需要去大廳作廢再重新申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本期認證相符且本期申報抵扣金額
答: 請清晰描述問題(財會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
專票認證不抵扣,在系統(tǒng)申報比對不通過,是否在申報表附表二中,第27行填列不抵扣的金額?
討論
增值稅納稅申報時,進項稅認證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫申報表時,金額小于認證的金額可以嗎?
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉(zhuǎn)登記當期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應(yīng)該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證?
老師,我八月份認證的進項稅忘記申報了,填了零申報,進項稅留抵的,請問我該填期初已認證還是本期認證還是期末認證相符但未申報抵扣,還有他的金額是指什么,稅額是指增值稅17%的稅額嘛
專票是不是當月認證,下月申報時抵扣?如果當月忘記認證,下月申報時還有辦法進行抵扣么?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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