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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-11-12 14:06

要的
借 原材料 7
      應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 2.7
貸  銀行存款 9.7

公司注冊(cè)代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 14:11

這個(gè)公司只是貿(mào)易公司不是生產(chǎn)加工企業(yè)。只做借:庫存商品。貸:銀行存款吧,我不知道的是。開出來是工程發(fā)票。那這個(gè)月的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

龍楓老師 解答

2019-11-12 14:21

成本按照一般企業(yè)正常結(jié)轉(zhuǎn)的

公司注冊(cè)代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 14:29

就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)月就開了一張票普票圍墻改造2.7萬。那這個(gè)月買進(jìn)來材料沙子水泥款。就是這個(gè)月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。收入就是2.7萬,利潤表中營業(yè)成本就為0.人工工資做在管理費(fèi)用了,是這樣的吧

龍楓老師 解答

2019-11-12 15:01

您把原材料轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,感謝您的理解提問

公司注冊(cè)代理記賬15179900950 追問

2019-11-12 15:06

不是進(jìn)原材料吧。我問的成本怎么入賬,這個(gè)月成本是沒有吧

龍楓老師 解答

2019-11-12 15:47

剛才發(fā)錯(cuò)了不好意思,老師的意思是改造計(jì)入長期待攤的,其他的不用處理的

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您好!你1月的這個(gè)當(dāng)作未開票收入在未開票那幾列填報(bào),2月你將3%的沖紅,就不用再開具藍(lán)字了,不然就多開了發(fā)票了呀,沖紅的信息填在3%稅率那一列,做減項(xiàng)
2022-03-05 18:08:20
你好 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
2019-12-13 10:15:21
你好,直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票
2020-05-29 10:53:30
借管理費(fèi)用-;車輛費(fèi)貸銀行存款
2020-01-14 23:38:42
借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:管理費(fèi)用
2018-01-31 16:39:12
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