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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-12 13:50

按照你上個月的實際銷售額,這個月進行申報納稅。

追問

2019-11-12 14:06

實際銷售額就是47712.39。因為那張作廢的紙質票有誤,但是電腦端忘記操作作廢了,我又重新開了,現(xiàn)在系統(tǒng)帶出來的是95424.78。我是不是需要填個-47712.39給更正下,這個負的是填不開票收入那還是填納稅調整那里?

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

就是因為你電腦里沒作廢,所以才按照實際的銷售額納稅。

玲老師 解答

2019-11-12 14:17

你又重新開的發(fā)票是哪個月開的?

追問

2019-11-12 14:31

上個月打出來時候發(fā)現(xiàn)有誤,直接就作廢,當時重新開了,就是電腦里沒有作廢

追問

2019-11-12 14:33

麻煩老師說下具體怎么填申報表

玲老師 解答

2019-11-12 14:35

你電腦里沒作廢就等于沒有作廢,因為你電腦的數(shù)據(jù)是傳到稅務局的數(shù)據(jù),所以按照你電腦里的數(shù)據(jù)來申報納稅。

追問

2019-11-12 14:38

那我要交稅了,這個月紅沖的話,交的稅額要再走退稅?

玲老師 解答

2019-11-12 14:39

你哪個月開的紅字發(fā)票 就沖哪個月的收入  再開藍字發(fā)票 正負 相加不用交稅

追問

2019-11-12 14:42

藍字票上個月已經(jīng)開了,這個月要紅沖那個需要作廢的,但是這個月另外的收入沒有上個月多,會顯示稅額負的

玲老師 解答

2019-11-12 14:46

你這個月沒有收入時先不要開紅字發(fā)票 不然報表你填寫不上去 申報不了 有收入時再開紅字發(fā)票  如果多交了稅可以申請 退稅

追問

2019-11-12 14:59

紅字發(fā)票不開,怎么說我們多交稅呢?拿著作廢的紙質發(fā)票去大廳嗎?

玲老師 解答

2019-11-12 15:04

我是你開紅字發(fā)票的情況下 你不開紅字發(fā)票那就是應該交稅了

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相關問題討論
按照你上個月的實際銷售額,這個月進行申報納稅。
2019-11-12 13:50:05
您好同學,可以在大廳里找工作人員要
2019-10-23 09:34:47
申請退稅要把申報表更正之后才可以的嗎 是的
2019-03-13 19:40:49
你好,去打印申報表紙質資料就是了
2017-03-22 21:45:20
你們是什么原因還是政策需要退稅(即征即退,先征后退)
2015-07-18 08:06:40
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