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諺馨
于2019-11-12 09:49 發(fā)布 ??1915次瀏覽
竇老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-12 10:02
你好同學。更正申報的是2017年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表,17年的更正完畢后,18年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表彌補虧損表里17年的虧損額也要調(diào)整。
諺馨 追問
2019-11-12 17:24
好的老師,我要更正2017年報,要更正哪些項目啊?
竇老師 解答
2019-11-12 17:59
你好同學,只需要在納稅調(diào)整表那里,根據(jù)稅務機關要求調(diào)整就可以
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個人所得稅納稅申報表年12萬以上那個納稅人申報,年終獎算年所得額還是應納所得額稅
答: 你好,屬于所得額
企業(yè)所得稅的應納稅所得額是指企業(yè)所得稅申報表的利潤總額嗎。還是應納稅額
答: 利潤總額-彌補虧損之后的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅月季度預繳納稅申報表的應納所得稅額是111205.75元,減免所得稅額是多少
答: 你好,111205.75乘以22.5%。 小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%。
如果所得稅年度申報 15年應納稅所得額納稅調(diào)整后所得-150000,16年納稅調(diào)整后所得-78000,17年納稅條調(diào)整后所得160000,那么17年應納稅所得額應該是多少?
討論
為什么這個企業(yè) 所得稅申報表里會生成 應納稅額36000, 應納稅額9000, 實際應納所得額9000,本年應補(退)所得稅額9000?
老師,第四季度的所得稅申報表中第9行實際利潤額的本期金額為負10000,那11行的應納所得稅額是填負2500,還是填0
公司稽查查補17年稅款,稽查報告里指出2017你公司申報所得稅-10萬,調(diào)整后你公司2017所得稅應納稅所得額-8萬,責令你公司更正申報。這里“更正申報”的應該是2017所得稅報表吧?可是2017更完會影響到2018嗎?
老師我想確認下我們公司打算購入一臺車,以公司名義購買,想一次記入當期損溢。會計上要如何處理,之前有老師說賬上還是按月計提折舊,所得稅申報表填加速折舊扣除額就好。不是很明白。是賬上折舊不是按正常的使用年限每個月進行折舊,所得稅申報表填加速折舊扣除額,這個表是在哪里如何填 。還有如果第一期這樣做了,以后每月賬上我還在折舊,而稅務上已經(jīng)在第一期記入當期了,是不是以后每期申報所得稅時我還要調(diào)增應納稅所得額
竇老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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諺馨 追問
2019-11-12 17:24
竇老師 解答
2019-11-12 17:59