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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-12 09:35

借: 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

等花開 追問

2019-11-12 09:37

老師能帶著值嘛,分錄我會,就是不知道帶多少

等花開 追問

2019-11-12 09:38

借,管理費用 124.25  貸進項稅額轉(zhuǎn)出124.25?

等花開 追問

2019-11-12 09:39

還要把這部分轉(zhuǎn)出的進項做到費用里?

等花開 追問

2019-11-12 09:39

這么理解對嗎

文文老師 解答

2019-11-12 09:39

對,借,管理費用 124.25 貸進項稅額轉(zhuǎn)出124.25

等花開 追問

2019-11-12 09:41

進項轉(zhuǎn)出的部分還要進管理費用里,這樣理解的?

文文老師 解答

2019-11-12 09:42

是的,進項轉(zhuǎn)出的部分還要進管理費用里

等花開 追問

2019-11-12 10:05

老師,科目余額表費用期末余額有數(shù)說明什么,

文文老師 解答

2019-11-12 10:07

一題一問,請重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對老師來說,按一個問題統(tǒng)計。

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
同學(xué)你好 作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40
分錄對的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
您好,同學(xué),是的,您的分錄正確。
2020-11-12 13:42:32
是的,是這樣做的沒錯。
2019-05-06 20:15:28
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