
專項(xiàng)應(yīng)付款費(fèi)用類支出如何做賬
答: 你好 收到款項(xiàng),借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 發(fā)生支出,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目 同時(shí),借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)應(yīng)付款該怎么做賬?
答: 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專項(xiàng)資金到賬的已經(jīng)花完了,現(xiàn)在成負(fù)數(shù)了,還有一部分專項(xiàng)資金未到賬,現(xiàn)在做賬屬于專項(xiàng)應(yīng)付款的怎么入賬啊
答: 如果是專項(xiàng)資金,那么已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)數(shù),那么應(yīng)該停止支付,等資金到賬后進(jìn)行處理,

