
我們公司是建筑企業(yè),增值稅發(fā)票有工程票9個點(diǎn)的和3個點(diǎn)的清包工發(fā)票,請問月底計(jì)提增值稅怎么做會計(jì)分錄?
答: 您好!你9%的部分,如果有實(shí)際要交的稅金就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3%這個不需要單獨(dú)計(jì)提。直接在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收里面核算。
建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人開增值稅發(fā)票后要同時計(jì)提附加稅費(fèi)嗎,會計(jì)分錄怎么做?
答: 季度超過三十萬才要交的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅需不需要計(jì)提,建筑業(yè)預(yù)交的增值稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
答: 你好,只需要做預(yù)交分錄就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款


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2019-11-11 15:51
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