
勞務(wù)派遣服務(wù)差額征稅5%,是不是只試用一般納稅人?小規(guī)模不能差額征稅
答: 小規(guī)模也能適應(yīng)差額征稅
你好,我們家是一般納稅人,有個(gè)企業(yè)要開旅游服務(wù)可以差額征稅嗎
答: 您好同學(xué)可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)差額征稅,領(lǐng)取差額發(fā)票就好了,同學(xué)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人差額征稅賬務(wù)處理
答: 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目


瞇瞇眼的大炮 追問
2019-11-11 12:22
何江何老師 解答
2019-11-11 13:43