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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-10 18:23

你好,購入時,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:銀行存款   收租金,借:銀行存款等  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

zq8wrf 追問

2019-11-10 18:26

不應(yīng)該計入到其他業(yè)務(wù)收入嗎?

立紅老師 解答

2019-11-10 18:27

你好,如果是兼營業(yè)務(wù),計入其他業(yè)務(wù)收入。

zq8wrf 追問

2019-11-10 20:01

分幾年攤銷呢?

立紅老師 解答

2019-11-10 20:01

你好,電子產(chǎn)品,分三年攤銷。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 要掛賬的話 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品
2022-03-20 17:41:15
你好,購入時,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 收租金,借:銀行存款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-11-10 18:23:44
你好,按實際收入做賬。
2019-08-08 19:50:24
如果發(fā)票開出來是1000元,貨款只收到900元,,就入銷售費用
2016-04-16 08:42:14
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2019-06-18 16:11:47
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