
用友T3財務(wù)報表中的資產(chǎn)負債表,應(yīng)收賬款有公式而且公式是【期末的應(yīng)收借方+期末預(yù)收的借方】。憑證已經(jīng)全部記賬了、選擇的日期也沒有錯,選用的報表跟啟用的時候一樣,都是小企業(yè)2013的。應(yīng)收賬款不可能沒有數(shù)據(jù),但是就是空白的TUT
答: 您好,您的其他科目有數(shù)據(jù)嗎,還有您看下那您的應(yīng)收帳款的明細的余額是多少
在做一家公司賬的時候,資產(chǎn)負債表中的預(yù)收賬款期末余額為11萬,但科目余額表中的數(shù)據(jù)為0,而且本期數(shù)沒有發(fā)生,期初數(shù)也沒有,已在資產(chǎn)負債表設(shè)好公式,預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方,應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方。應(yīng)付,預(yù)付也是按應(yīng)付加預(yù)付的借貸方明細設(shè)好了?,F(xiàn)在是應(yīng)付,預(yù)付的數(shù)據(jù)與科目余額表是對得上的,但應(yīng)收預(yù)收是對不上的,問題會出在什么地方。公司用的是盜版金碟,沒有技術(shù)人員咨詢
答: 你好,可能就是盜版原因,軟件提取數(shù)據(jù)有誤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問下,資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款編制公式是應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方,而且還有種編制公式直接是取數(shù)為應(yīng)收賬款的期末余額數(shù),為什么呢,這兩種方法有什么區(qū)別?
答: 不影響報表平衡,會影響資產(chǎn)負債率

