老師,您好,我想請(qǐng)教一下:我們公司員工的應(yīng)付工資3500=實(shí)發(fā)工資3500,社保、公積金(合計(jì)1500)都是由公司承擔(dān)的(包括個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分500)。請(qǐng)問在個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資所得是填3500還是4000?會(huì)計(jì)分錄該如何寫?謝謝!
夏晨梔
于2019-11-10 04:10 發(fā)布 ??1551次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-10 05:24
4000
借管理費(fèi)用-工資4000/社保1000
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬-工資4000
貸其他應(yīng)付款5000
銀存
借應(yīng)付職工薪酬-社保1000
其他應(yīng)付款
貸銀存
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4000
借管理費(fèi)用-工資4000/社保1000
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬-工資4000
貸其他應(yīng)付款5000
銀存
借應(yīng)付職工薪酬-社保1000
其他應(yīng)付款
貸銀存
2019-11-10 05:24:37

分錄參考這個(gè)
2019-08-30 12:41:53

按照補(bǔ)的社保金額也加上工資這樣來申報(bào)的哦
2019-12-24 11:22:20

您好,您就根據(jù)您實(shí)際扣款的金額做賬就可以,您上月扣115.12,實(shí)際交18.37,然后您本月就把多扣的還給員工,就做相反的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬,然后實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候,就按賬面的應(yīng)付職工薪酬做
2019-09-22 17:42:53

您好:
可以參考這個(gè)
支付社保
借:其他應(yīng)付款-社保
貸:銀行存款
支付公積金
借:其他應(yīng)付款-公積金
貸:銀行存款
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提社保:
借:管理費(fèi)用-社保
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提公積金:
借:管理費(fèi)用-公積金
應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
發(fā)放工資
借:應(yīng)交職工薪酬
貸:銀行存款
2017-03-07 14:46:22
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夏晨梔 追問
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郭老師 解答
2019-11-10 14:26
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