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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-10 05:24

4000
借管理費(fèi)用-工資4000/社保1000
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保
借應(yīng)付職工薪酬-工資4000
貸其他應(yīng)付款5000
銀存
借應(yīng)付職工薪酬-社保1000
其他應(yīng)付款
貸銀存

夏晨梔 追問

2019-11-10 14:12

其他應(yīng)付5000?

郭老師 解答

2019-11-10 14:26

應(yīng)該是五百,寫錯(cuò)了

夏晨梔 追問

2019-11-10 14:32

為什么會(huì)是其他應(yīng)付呢?不是應(yīng)該其他應(yīng)收嗎?

郭老師 解答

2019-11-10 14:34

都可以
你們按實(shí)際
如果企業(yè)先發(fā)工資先扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的,其他應(yīng)付款
如果有發(fā)工資,企業(yè)先給員工墊付,其他應(yīng)收款

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4000 借管理費(fèi)用-工資4000/社保1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 借應(yīng)付職工薪酬-工資4000 貸其他應(yīng)付款5000 銀存 借應(yīng)付職工薪酬-社保1000 其他應(yīng)付款 貸銀存
2019-11-10 05:24:37
分錄參考這個(gè)
2019-08-30 12:41:53
按照補(bǔ)的社保金額也加上工資這樣來申報(bào)的哦
2019-12-24 11:22:20
您好,您就根據(jù)您實(shí)際扣款的金額做賬就可以,您上月扣115.12,實(shí)際交18.37,然后您本月就把多扣的還給員工,就做相反的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬,然后實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候,就按賬面的應(yīng)付職工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
您好: 可以參考這個(gè) 支付社保 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 支付公積金 借:其他應(yīng)付款-公積金 貸:銀行存款 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:其他應(yīng)付款-社保 計(jì)提公積金: 借:管理費(fèi)用-公積金 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸:其他應(yīng)付款-社保 計(jì)提個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 發(fā)放工資 借:應(yīng)交職工薪酬 貸:銀行存款
2017-03-07 14:46:22
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