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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-09 10:51

商品已到但發(fā)票未到,這時(shí)需要做暫估入庫,以便轉(zhuǎn)成本,等到發(fā)票來了,就要把當(dāng)時(shí)的暫估入庫沖回,按照發(fā)票正式入庫記賬,

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商品已到但發(fā)票未到,這時(shí)需要做暫估入庫,以便轉(zhuǎn)成本,等到發(fā)票來了,就要把當(dāng)時(shí)的暫估入庫沖回,按照發(fā)票正式入庫記賬,
2019-11-09 10:51:38
一般對(duì)于已驗(yàn)收入庫的購進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類商品的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。 編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——**公司 等
2018-04-12 19:05:54
您好,暫估不來發(fā)票,只能所得稅匯算清繳調(diào)增。
2018-12-09 13:43:27
你好,就是材料已經(jīng)領(lǐng)用,或者商品已經(jīng)銷售,但是購進(jìn)發(fā)票還沒有到,這就需要暫估入庫
2019-01-15 09:39:55
你好,次月初需要根據(jù)取得的發(fā)票情況沖銷
2019-07-04 15:02:21
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