
老師我們是2018年10月建的賬,前會(huì)計(jì)我認(rèn)為利潤分配我覺得期初數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的,應(yīng)該是錄9月底借方1142884.47,本年利潤年初數(shù)為最上面1131951.06,還是該怎么填
答: 你好,10月份建賬需錄9月末的數(shù)據(jù)
未分配利潤是不是等于起初未分配利潤+凈利潤累計(jì)數(shù)呢?還是等于起初未分配利潤+本年利潤貸方-本年利潤借方呢
答: 你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減去期末數(shù)等于利潤表中利潤總額本年累計(jì)數(shù)。若進(jìn)行利潤分配后。是不是未分配利潤年初數(shù)減去期末數(shù)的金額不等于利潤表中的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)了。
答: 是的,計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了


娟 追問
2019-11-09 11:09
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2019-11-09 11:10
立紅老師 解答
2019-11-09 12:52
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2019-11-10 08:21
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2019-11-10 08:57
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2019-11-10 08:57