
3、如果是3月份認(rèn)證了職工福利費(fèi),專票,沒(méi)做賬務(wù)處理,也沒(méi)報(bào)稅,怎么登分錄。
答: 福利費(fèi)的建議認(rèn)證后 然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄就像你寫的按含稅的計(jì)入金額即可
請(qǐng)教福利費(fèi)賬務(wù)處理:1、支付福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款等,2、提轉(zhuǎn)福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 第2步提轉(zhuǎn)分錄在支付時(shí)逐筆做,還是月末同一提轉(zhuǎn)?
答: 你好,支付時(shí)一起做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好請(qǐng)問(wèn)發(fā)給員工的冷飲怎么處理?是記入職工福利費(fèi)里面嗎?具體的賬務(wù)處理(分錄)怎么做?謝謝
答: 是的 計(jì)入福利費(fèi) 借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用--福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款

