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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-28 10:53

老師,當時2月份購進來是這樣做的,借:管理費用  3200
                                               應交稅費-增值稅-進項稅額544,
                                                  貸:庫存現(xiàn)金。3744
已經(jīng)報稅了,3月份只需要做借;應付職工薪酬544 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)544,報3月份的稅,申報表也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出544是嗎?

鄒老師 解答

2016-03-28 10:42

借;應付職工薪酬    貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
申報表也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2016-03-28 18:51

是的

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相關(guān)問題討論
你好,你是具體的什么業(yè)務(wù)。
2019-12-10 17:14:38
您好,直接借應交增值稅進項稅負數(shù)貸管理費用/成本正數(shù)。
2019-12-04 21:12:34
借;應付職工薪酬 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 申報表也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2016-03-28 10:42:07
你好!是什么樣的發(fā)票?按規(guī)定要開紅字發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出
2016-03-28 10:05:06
借:應交稅費--未交增值稅 0.07 貸:營業(yè)外收入 0.07
2019-04-09 14:59:10
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