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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-28 10:37

請問一般稅人,2月份認(rèn)證了不能底扣的500元稅額,已經(jīng)做了賬務(wù)處理,而且申報了2月份的增值稅,也就是2月份少交了500元稅。怎么辦。3月份的賬務(wù)處理怎么做?3月份申報報表做500元的進進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2016-03-28 10:33

需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借;管理費用    貸;本年利潤

鄒老師 解答

2016-03-28 18:51

借;應(yīng)付職工薪酬     貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
3月份的申報表需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的

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你好,前面都對的,最后一個應(yīng)該是借管理費用紅字,而不應(yīng)該是貸方
2019-04-15 11:57:36
損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2016-03-28 10:36:27
您好!可以抵扣。就是這樣寫。
2017-04-18 16:38:00
你好,既然是籌建期,是沒有收入,不需要做第二筆減免分錄的 而且小規(guī)模減免,借方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,小規(guī)模應(yīng)交增值稅沒有三級明細(xì)的
2018-11-15 19:54:21
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借;管理費用 貸;本年利潤
2016-03-28 10:33:55
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