
老師,你好!我是小規(guī)模。初次購買稅控盤和技術(shù)服務(wù)費一共支付480元。抵扣的分錄可以這么寫嗎?借:管理費用 480貸:銀行存款/現(xiàn)金 480抵減增值稅稅額,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 480貸:管理費用 480
答: 你好,前面都對的,最后一個應(yīng)該是借管理費用紅字,而不應(yīng)該是貸方
支付購金稅盤及技術(shù)服務(wù)費,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅820 借:管理費用 -820,請問這個借方的820和-820是抵扣了,,月末怎么還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模 云服通 500 億企贏平臺財稅技術(shù)服務(wù)費 360 增值稅稅控技術(shù)系統(tǒng)技術(shù)維護費 280 金稅盤 200 借:管理費用--開辦費 1340 貸:銀行存款 1340 抵減時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-減免稅款 1340 借:管理費用--開辦費(1340)紅字
答: 你好,既然是籌建期,是沒有收入,不需要做第二筆減免分錄的 而且小規(guī)模減免,借方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,小規(guī)模應(yīng)交增值稅沒有三級明細(xì)的









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鄒老師 解答
2016-03-28 10:33
鄒老師 解答
2016-03-28 18:51