
老師您好,我想咨詢一下免抵退申報系統(tǒng)里記銷售日期該怎么錄入,我司是7月出口確認銷售收入,9月份申報期8月所屬期申報免抵退,那這個記銷售日期應該是7月份嗎?
答: 你好,銷售日期就是7月底
生產(chǎn)型出口退稅,所屬期內(nèi)是出口和內(nèi)銷收入同時申報么? 還是內(nèi)銷收入部分先做申報,然后再做出口免抵退申報呢?
答: 對的 一塊申報就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表申報了免抵退出口銷售額且無票收入的,要視同內(nèi)銷的話要怎么做呢
答: 你好,沖銷出口免稅收入分錄 然后做一筆 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
去年有幾單免稅出口銷售,沒有做免抵退稅,現(xiàn)在打算做成不開票銷售收入進行補申報,可以嗎?公司不是免抵退稅企業(yè)
老師,請問增值稅申報表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?~
企業(yè)所得稅季報申報表上的營業(yè)收入,如果是生產(chǎn)出口企業(yè)的營業(yè)收入是填增值稅納稅申報表上的免抵退辦法出口銷售額嗎
請問我們做出口退稅時的免抵退銷售額以報關單金額為準,和賬上開票收入有幾分錢差異,請問增值稅申報表上是不是要同出口退稅申報表的申報免抵退銷售額保持一致?這樣就和賬上的開票收入有點差異,沒關系吧!


優(yōu)美的故事 追問
2019-11-08 14:29
暖暖老師 解答
2019-11-08 14:31