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開放的玉米
于2019-11-08 14:01 發(fā)布 ??964次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-11-08 14:02
你好,同學。往來很大?你這些往來在匯算前時要清理的
開放的玉米 追問
2019-11-08 14:03
是的,怎么清理看起來最合理呢?
陳詩晗老師 解答
2019-11-08 14:06
你這是往來款項,你如果是提前支付的訂金 什么的,你是要直接作為成本費用處理。要發(fā)票來抵沖的。
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老師,我公司外賬很多發(fā)票沒有對公的交易記錄,掛在往來其他應付款法人的項目中,現(xiàn)在這個項目余額很大,怎么操作比較合理呢?
答: 你好,同學。往來很大?你這些往來在匯算前時要清理的
其他應付款已經(jīng)付了款,但是沒有發(fā)票,借方還有余額,要怎么沖銷?
答: 同學,你好,其他應付款是往來款么?還是日常的費用,如果是往來款,收回的時候沖回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
要注銷,其他應付款最后余額怎么處理
答: 同學你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外
其他應付款余額為負100怎么重分類
討論
老師,請問,上個月公司向老板借了筆款,記錄在其他應付款里面,余額在貸方,下個月還給老板時,其他應付款借方比貸方多,是哪里錯了嗎
你好,其他應付款報表余額怎么取數(shù),根據(jù)什么?
你好,其他應付款下面股東賬面余額幾十萬一直掛在那里,有什么問題,怎么辦
你好,老師,問下,其他應付款貸方余額2千多萬。這樣有問題嗎?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
★ 4.99 解題: 179282 個
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開放的玉米 追問
2019-11-08 14:03
陳詩晗老師 解答
2019-11-08 14:06