
老師好,問下,未認(rèn)證的發(fā)票做到 其他應(yīng)付款-未抵扣里面,要是核對一下報表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個做的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個留底稅額需要看你們做啥,一般把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以。你直接看這個借方科目就可以,余額借方就表示留底
我司之前收到的進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證抵扣,計(jì)入:其他應(yīng)付款,本月認(rèn)證是不是要轉(zhuǎn)出
答: 你好,是的,需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不能掛預(yù)付啊,之前會計(jì)做的掛其他應(yīng)付款了,只是14年的欠款,并且對方是個人,不可能開專票讓抵扣吧
答: 沒有發(fā)票只能是掛賬預(yù)付了
進(jìn)項(xiàng)專票費(fèi)用本月沒報銷可以去認(rèn)證抵扣嗎,財務(wù)做計(jì)提,借:費(fèi)用 貨:其他應(yīng)付款
公司付給個人的空調(diào)款,公司付給個人的房租,沒有發(fā)票,進(jìn)應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)付款?
老師您好:單位預(yù)付空調(diào)款(發(fā)票未開)),資金是使用其他應(yīng)付款里的錢,可以直接沖其他應(yīng)付款嗎,還是只能做預(yù)付款。

