
政府補貼我公司幾十萬,開出去的是收據(jù),不是發(fā)票,且只在合同里規(guī)定籌辦幾個會議和幾個培訓就可以,可以不把補貼的費用用完。這樣的怎么做賬合適?走哪些科目合適?謝謝老師。
答: 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入或遞延收益
老師我今天開出一張專票名稱保潔費,但是這費用是去年7月到今年7月的總費用16萬多點怎么做賬,合同簽了三年的之前這合同一直沒有做費用
答: 你好 那你們之前沒有做分錄 ?,F(xiàn)在就補做 截止到19.12月的費用都做 借以前年度損益調(diào)整 -保潔費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 20.1-7月你做 借管理費用-保潔費貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是售電公司 ,業(yè)務模式是我們跟交易中心購電,但交易中心不會開發(fā)票給我們 他們發(fā)票是直接開給電力用戶的,我們負責跟電力用戶簽訂用電合同,用戶的費用也是直接跟交易中心結算,交易中心只負責給我們電力差價 這種情況下我們要怎么開票怎么做賬呢?
答: 那你們的收入是什么呢?差價?
老師,我公司去年簽訂了一個設計合同,并以完成,但是至今沒付款,現(xiàn)在收到對方開出的發(fā)票,請問我該怎么做賬?
公司承接了一項工程,合同金額是9000,實際到賬也是9000,但是客戶要求開15000的發(fā)票給他,發(fā)票已經(jīng)開出去了,多出來的6000怎么做賬呀


FIVE 追問
2019-11-07 16:02
陳詩晗老師 解答
2019-11-07 16:15