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送心意

老江老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 12:59

你好
海關(guān)的數(shù)據(jù),傳遞到國(guó)稅,是要時(shí)間的,所以,當(dāng)期的銷(xiāo)售額,與申報(bào)出口退稅的銷(xiāo)售額,有不同!

紫冥 追問(wèn)

2019-11-07 19:43

哦哦,原來(lái)是這樣啊,那當(dāng)月退稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入是按當(dāng)月報(bào)關(guān)單還是傳到稅局的報(bào)關(guān)單呢?

老江老師 解答

2019-11-08 06:37

是按當(dāng)月傳到稅局的數(shù)據(jù)(否則,他也無(wú)法核對(duì))
電子口岸,打印報(bào)關(guān)單的時(shí)候,注意后面有一行字的,已傳送到稅務(wù).....什么的

紫冥 追問(wèn)

2019-11-08 12:49

哦哦,老師稅局抽查要求提供的進(jìn)料加工出口貨物扣除保稅進(jìn)口料件申請(qǐng)表在哪可以打印呢?

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你好 海關(guān)的數(shù)據(jù),傳遞到國(guó)稅,是要時(shí)間的,所以,當(dāng)期的銷(xiāo)售額,與申報(bào)出口退稅的銷(xiāo)售額,有不同!
2019-11-07 12:59:34
你好,同學(xué)。不會(huì)的,除了你企業(yè)出口這一部分不是按你實(shí)際銷(xiāo)售金額來(lái)計(jì)算,而是按核定 的。
2019-11-03 10:52:05
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額+年度免抵退銷(xiāo)售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額)+免抵退銷(xiāo)售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷(xiāo)售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額+免抵退貨物銷(xiāo)售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
增值稅申報(bào)表中的出口貨物銷(xiāo)售額是按照當(dāng)月出口的銷(xiāo)售額進(jìn)行合計(jì)的,而免抵退申報(bào)匯總表中的銷(xiāo)售額是看當(dāng)期申報(bào)退稅多少的銷(xiāo)售額合計(jì)。也就是出口不一定就申報(bào)退稅。
2019-12-01 08:44:14
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