
老師,你好,公司 是2019年10月成立,當(dāng)時(shí)賬是給外邊的會(huì)計(jì)公司做的,目前已做到2020年6月了。然后對(duì)方交賬回來時(shí),給了一份科目余額表,貨品庫存表,還有固定資產(chǎn)清單。我們現(xiàn)在用的是速達(dá)軟件。我想問一下,我們從2020年7月1日起開始起賬,那個(gè)固定資產(chǎn)怎么錄進(jìn)去啊。必竟固定資產(chǎn)是2019年10月購買了的。
答: 您好 按照原值 累計(jì)折舊的借分別錄入
報(bào)表數(shù)據(jù)全是正確的,為什么結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中的庫存數(shù)據(jù)中其中一項(xiàng)會(huì)有負(fù)數(shù)
答: 你好,很高興為你解答 可能是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了 建議你檢查一下看
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師。科目余額表上,庫存商品余額太多,如何調(diào)整。從哪方面入手呀。
答: 你好,是什么原因?qū)е碌膸齑嫔唐酚囝~太多呢?
沒有期初余額,直接購入商品,銷售一部分產(chǎn)品,但是科目余額表庫存商品還是都在借方,銷售的商品不應(yīng)該減少嗎?
老師,你好請(qǐng)問我們有一家公司要注銷,科目余額表里面有庫存商品(實(shí)際上沒有庫存存在)這個(gè)要怎么處理掉?
您好,老師,我用KIS專業(yè)版查看科目余額表19年庫存商品無期初,18年庫存商品的期末余額在借方,19年庫存商品的期末余額又在貸方,請(qǐng)問一下是什么情況


星星 追問
2019-11-07 12:39
文老師 解答
2019-11-07 12:46