
老師,我們公司9月份買的客戶的材料,并且已經(jīng)收到專票并入賬,10月份稅務(wù)局查出客戶公司有問題,讓我們把這幾張票轉(zhuǎn)出并結(jié)轉(zhuǎn)成本,我該怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做?謝謝??!
答: 你好,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借:成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 成本賬上不用處理,匯算時(shí)調(diào)增處理
這道題如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了怎么做分錄
答: 你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務(wù)成本。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?
答: 你們不需要生產(chǎn)加工嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 至于庫存商品的形成 借: 庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是: 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料







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小穎 追問
2019-11-07 11:16
佟老師 解答
2019-11-07 11:37