老師你好,我公司去年計提存貨跌價損失69870元,分錄:借:資產(chǎn)減值損失/其他 69870 貸:存貨跌價準備/周轉(zhuǎn)材料 69870 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 69870 貸:資產(chǎn)減值損失/其他 69870 現(xiàn)已處理,貨款5280元,現(xiàn)在怎樣帳務處理,稅金怎樣計提

老實的斑馬
于2019-11-07 10:49 發(fā)布 ??844次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關問題討論
借銀行存款 5280
帶其他業(yè)務收入 4672.57
應交稅費-銷項稅額607.43
同時借其他業(yè)務成本
減值準備
貸存貨
2019-11-07 11:09:21
您好!你這不是有分錄嗎?
2022-05-05 23:27:06
你好,存貨減值了計資產(chǎn)減值損失,而結(jié)轉(zhuǎn)存貨的時候只結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準備,之前產(chǎn)生的資產(chǎn)減值損失并不結(jié)轉(zhuǎn)
2021-07-31 18:29:55
你好,納稅調(diào)整增加應納稅所得額5萬
2016-12-09 11:40:52
從你的截圖看,它是08年的時候就做了抵消分錄20,然后09年的時候全部出售的話應該是再沖銷20
借:存貨-存貨跌價準備
貸:資產(chǎn)減值損失
但是圖中好像做的也是反的
2022-03-15 18:09:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


