老師,請問社保基數(shù)調(diào)整后,我收到退回社保費(fèi)用在社保賬戶里面。我當(dāng)月計(jì)提社保費(fèi)用的時候應(yīng)該怎樣做分錄呢?會不會影響我工資表的填寫呢?
會計(jì)小白_ph367434
于2019-11-07 10:43 發(fā)布 ??1264次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-08-02 17:09:12

計(jì)提工資和社保時(公積金參照社保)
借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保
實(shí)際發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅
銀行存款
繳納社保時
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:銀行存款
2018-11-29 11:21:09

按下面這個補(bǔ)計(jì)提這個,你看截圖這個
2020-06-18 10:41:39

你好,在疫情之前你們的社保是幾項(xiàng)。
2020-06-07 17:13:53

你好
借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借管理費(fèi)用-工資
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-02-28 15:49:55
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