
學(xué)員年班費用4000,配贈商品成本700,收入分?jǐn)?2個月,商品成本怎么做賬務(wù)處理?另外老師提成4000*6%,這部分怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,商品的成本也分12個月結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。 提成計入銷售費用 借銷售費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理學(xué)員年班費用4000,配贈商品成本700,收入分?jǐn)?2個月,商品成本怎么做賬務(wù)處理?另外老師提成4000*6%,這部分怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好,成本分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品700,應(yīng)付職工薪酬等。若老師屬于員工,則提成計入工資。借主營業(yè)務(wù)成本240 貸應(yīng)付職工薪酬240。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位是研發(fā)教育軟件的,成本費用現(xiàn)在只涉及工資和軟件的測試費,房租,想咨詢一下,如果研發(fā)成功后銷售了如何做賬務(wù)處理?
答: 還有就是如果涉及以后的軟件服務(wù)費用,還是正常要開16%的專票嗎?賬務(wù)處理如何做?

