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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-06 23:01

您好,您或者把原來開具的美元的發(fā)票紅沖了,然后重新用折算以后的人民幣開具
增值稅申報的時候是填的附表二的抵26欄是嗎,用于出口退稅的,不用計入本期認證抵扣,再進項稅額其他轉出,
銷售貨物的,您用美元*匯率換算為人民幣就可以了

天邊 追問

2019-11-06 23:15

認證的進項是顯示在附表2里的24-25-26欄里,認證相符未抵扣。

天邊 追問

2019-11-06 23:15

銷售貨物的金額修改,得改前期報表了是吧

天邊 追問

2019-11-06 23:16

紅沖前幾個月的發(fā)票,再重開,對退稅有影響嗎

天邊 追問

2019-11-07 09:55

老師,有時間再回復下,謝謝

文老師 解答

2019-11-07 12:13

外貿企業(yè)的認證的進項稅是這樣的,在在附表2里的24-25-26欄里,認證相符未抵扣
您可以不改帳,紅沖和重新開具的做在現(xiàn)在的月份里面
您已經(jīng)退稅成功了是嗎

天邊 追問

2019-11-07 12:19

還有沒退稅的。

文老師 解答

2019-11-07 12:28

也沒有 申報出口退稅是嗎

天邊 追問

2019-11-07 12:28

是的

天邊 追問

2019-11-07 12:29

我擔心紅沖發(fā)票,對申報退稅時有影響

文老師 解答

2019-11-07 12:49

那沒有影響,您申報出口退稅的時候就用重新開具的發(fā)票做就可以,主要是需要填發(fā)票編號的

天邊 追問

2019-11-07 12:50

還有改前期的申報表嗎?前期申報表的免稅銷售額是美元金額

文老師 解答

2019-11-07 13:01

不用,您紅字發(fā)票和重新開票以后再做分錄就好

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你好,不需要的,因為普通發(fā)票的稅額是無法抵扣的
2018-04-08 09:17:39
您好,您或者把原來開具的美元的發(fā)票紅沖了,然后重新用折算以后的人民幣開具 增值稅申報的時候是填的附表二的抵26欄是嗎,用于出口退稅的,不用計入本期認證抵扣,再進項稅額其他轉出, 銷售貨物的,您用美元*匯率換算為人民幣就可以了
2019-11-06 23:01:58
就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
您好,是的,普通發(fā)票的銷項也要計算進去。
2016-10-16 16:16:11
是的。
2017-03-27 13:04:58
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