一家公司,外貿出口企業(yè)。以美元報關的,開具的銷項增值稅普通發(fā)票,是以美元金額開的。我接觸的應該都是按照折算后的人民幣開才是。已經(jīng)好幾個月了,請老師幫忙分析下如何處理?另外增值稅申報時,進項發(fā)票選擇的是認證未抵扣,也沒有進項稅額轉出?!疽话闶潜酒谡J證抵扣,再進項稅額其他轉出】,增值稅申報表里,進貨金額是人民幣金額,銷售貨物金額是美元金額⊙?⊙!太亂了,可怎么調整呢?

天邊
于2019-11-06 22:20 發(fā)布 ??1867次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-11-06 23:01
您好,您或者把原來開具的美元的發(fā)票紅沖了,然后重新用折算以后的人民幣開具
增值稅申報的時候是填的附表二的抵26欄是嗎,用于出口退稅的,不用計入本期認證抵扣,再進項稅額其他轉出,
銷售貨物的,您用美元*匯率換算為人民幣就可以了
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你好,不需要的,因為普通發(fā)票的稅額是無法抵扣的
2018-04-08 09:17:39
您好,您或者把原來開具的美元的發(fā)票紅沖了,然后重新用折算以后的人民幣開具
增值稅申報的時候是填的附表二的抵26欄是嗎,用于出口退稅的,不用計入本期認證抵扣,再進項稅額其他轉出,
銷售貨物的,您用美元*匯率換算為人民幣就可以了
2019-11-06 23:01:58
就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
您好,是的,普通發(fā)票的銷項也要計算進去。
2016-10-16 16:16:11
是的。
2017-03-27 13:04:58
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