
你好,一樣的問(wèn)題,預(yù)交了稅款當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,只要在附表里把預(yù)交的稅款填上就可以嗎?用不用在當(dāng)月做無(wú)票收入呢?
答: 異地工程的嗎?還是什么
老師,發(fā)貨沖上月預(yù)收款,金蝶只顯示附表指定,預(yù)收款在借方,附表指定是不是應(yīng)收款減少,負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅,附表指定是不是應(yīng)收款減少,是0還是負(fù)數(shù)
答: 您好,您原來(lái)賬上是掛的預(yù)收賬款的貸方,還是應(yīng)收賬款的貸方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 工程項(xiàng)目 預(yù)收賬款40萬(wàn) 沒(méi)開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入 那需要預(yù)交2%的增值稅嗎?申報(bào)表填附表三對(duì)嗎 謝謝!
答: 您好,是需要填預(yù)繳增值稅申報(bào)表的,附表三開(kāi)發(fā)票以后才需要填的
預(yù)交了稅款當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,只要在附表里把預(yù)交的稅款填上就可以嗎?用不用在當(dāng)月做無(wú)票收入呢? 我這是施工企業(yè)
增值稅申報(bào)表附表一中涉及簡(jiǎn)易征收率的行次為什么是灰色,本月按預(yù)收款應(yīng)預(yù)交的稅款在那反映
老師好,建筑行業(yè)預(yù)交增值稅款主表填寫(xiě)了,附加稅申報(bào)表預(yù)交的附加稅款不應(yīng)該填寫(xiě)吧,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝!
老師好,我公司是建筑行業(yè),外地有一個(gè)工程,要預(yù)交稅款,預(yù)交稅款是按含稅收入還是不含稅收入?要繳納附加稅嗎





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


