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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-06 16:41

你好,看這個:本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進(jìn)項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去;    3,結(jié)轉(zhuǎn)   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    同時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

夜未央 追問

2019-11-07 14:44

好的 謝謝 那如果不需要繳納增值稅上期還有進(jìn)項留抵稅額需要做分錄嗎?

徐阿富老師 解答

2019-11-07 14:46

你好,那只要把本月發(fā)生的進(jìn)項銷項做第一步的分錄就好

夜未央 追問

2019-11-07 14:51

就是期末不用再做分錄處理是嗎?

徐阿富老師 解答

2019-11-07 15:01

你好,是的,就是最后一筆可以不做的

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服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
稅控服務(wù)費330,全額抵扣,怎么做分錄,繳納時和抵扣增值稅的分錄
2017-12-30 15:54:39
您好!不需要單獨做分錄。
2018-07-19 15:14:35
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅
2020-07-08 14:52:27
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 取得專票計入進(jìn)項,借:庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進(jìn)項,期末,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
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