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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-06 15:17

您好!這個用于員工福利就不要進項抵扣了。
1、購進時:

借:庫存商品

借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、使用時:

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:庫存商品

貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)

3、期末計提職工薪酬:

借:生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等

貸:應(yīng)付職工薪酬

清?? 追問

2019-11-06 15:19

那這個要算個稅的嗎?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:23

你好!這個個人部分是可以扣除后算個稅

清?? 追問

2019-11-06 15:25

請問有收到這個購電腦的發(fā)票,沒有實物,怎么賬務(wù)處理比較好呢?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:27

你好!2個方法,你選擇一個。1當(dāng)做公司有這個電腦。2,不入賬。

清?? 追問

2019-11-06 15:29

1會賬實不符,會有風(fēng)險嗎?

宋生老師 解答

2019-11-06 15:36

你好!兩個都是有風(fēng)險的,看你自己選擇了。

清?? 追問

2019-11-06 15:49

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-11-06 16:00

你好!不用客氣的了。

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您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好,是的
2016-12-08 10:52:45
您好!這個用于員工福利就不要進項抵扣了。 1、購進時: 借:庫存商品 借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-06 15:17:52
您好,這個是可以的,沒問題的餓了
2023-05-31 17:15:28
學(xué)員你好,因為食堂是職工福利
2021-12-16 22:11:23
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