我們外購的產(chǎn)品金額15萬,總售價(jià)150萬,用于廣告宣傳 問
借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 答
招待住宿費(fèi)開來專票,可以抵扣嗎?感謝 問
同學(xué),你好 不可以抵扣 答
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了,稅務(wù)上已變更,工商上還需要變更 問
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問
同學(xué),你好 營業(yè)賬簿 答

請問第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”是什么意思?
答: 你好,是你上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)
期初未繳稅額為負(fù)數(shù) 這個(gè)月可以抵減嗎 可以抵減怎么操作
答: 可以,遞減在填制增值稅申報(bào)表的時(shí)候會有一行遞減上期金額按照要求填寫即可
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))那有數(shù)字是正常的嗎?
答: 你好,是正常的,這個(gè)是上期應(yīng)繳納的稅金

