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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-06 13:04

你好,同學。是什么原因?qū)е碌哪?br/>你首先清理各實際余額和賬面余額是否一致
不一致的調(diào)整,調(diào)整差額計入營業(yè)成本處理。

look 追問

2019-11-06 13:07

發(fā)票亂開造成的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:07

按我給你的方式調(diào)整處理。

look 追問

2019-11-06 13:08

賬面余額和報表的是一致的……賬面和待認證發(fā)票是不一樣的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:09

賬面余額和報表肯定一致啊,報表就是根據(jù)賬生成的。
你是說實際不一致,你要把賬面調(diào)整為實際的

look 追問

2019-11-06 13:11

要怎么調(diào)的

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 13:11

你哪里不對就調(diào)整哪個科目 ,差額 你計營業(yè)成本處理就是了

look 追問

2019-11-07 10:51

能具體一點

陳詩晗老師 解答

2019-11-07 11:18

你是哪一個明細科目不對,你就調(diào)整為對的
那么調(diào)整后調(diào)整到營業(yè)成本這個科目里面

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你好,同學。是什么原因?qū)е碌哪?你首先清理各實際余額和賬面余額是否一致 不一致的調(diào)整,調(diào)整差額計入營業(yè)成本處理。
2019-11-06 13:04:57
是的,因為我已經(jīng)開了這張票的庫存了
2020-03-31 14:25:30
沒有影響,這個沒事,是之前沒有認證吧,你后面認證就可以
2019-06-18 10:32:53
您好,您認證以后需要在開票系統(tǒng)先下載,下載以后才可以開發(fā)票的
2019-11-04 11:24:34
可以直接做借:庫存商品 ,應(yīng)交稅費-待抵扣進項,貸應(yīng)付帳款么?
2015-11-06 13:06:55
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