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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-11-06 12:27

您好,就是您實(shí)際是有收入,只是沒有入賬是嗎

海英 追問

2019-11-06 12:30

就是5月已開發(fā)票,沒做收入,但銷項(xiàng)稅額已交,現(xiàn)在10月做賬,請(qǐng)問怎么做完整分錄?

文老師 解答

2019-11-06 12:48

那您只需要補(bǔ)做收入就好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

海英 追問

2019-11-06 12:50

應(yīng)交稅費(fèi)在5月份已經(jīng)交過了,現(xiàn)在怎做分錄?

文老師 解答

2019-11-06 12:54

您交過了,是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款,這樣做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅才能平衡

海英 追問

2019-11-06 12:55

稅額在5月已交,請(qǐng)問10月份怎么做正確分錄?

文老師 解答

2019-11-06 12:58

那您5月份的時(shí)候是怎么做的呢

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你好,收入和銷項(xiàng)做多了還是少了?
2022-04-02 09:25:29
同學(xué)你好: 一、增值稅帳務(wù)處理   1、發(fā)生銷售時(shí)   借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)納增值稅-銷項(xiàng)稅額   2、購進(jìn)原材料時(shí)   借:原材料   借:應(yīng)納增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   3、如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   借:在建工程(或固定資產(chǎn)、應(yīng)付福利費(fèi)等)   貸:應(yīng)納增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   二、月末結(jié)轉(zhuǎn)   1、月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,即:余額在貸方(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),則:   借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅   次月交納時(shí):   借:應(yīng)交稅金--未交增值稅   貸:銀行存款   2、月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則:   借:應(yīng)交稅金--未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   收到退庫時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會(huì)計(jì)分錄):   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅   3、月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為期末留抵稅額的(余額在借方),暫時(shí)就不用繳稅了,也無需進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,待以后實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額大于留抵?jǐn)?shù)時(shí)(也就是以后月份)再納稅。
2020-07-11 15:44:40
銷項(xiàng)稅額專欄,記錄一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)收取的增值稅額,以及從境外單位或個(gè)人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)扣繳的增值稅額; 銷項(xiàng)稅額抵減專欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額; 第二十二條 銷項(xiàng)稅額,是指納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為按照銷售額和增值稅稅率計(jì)算并收取的增值稅額.銷項(xiàng)稅額計(jì)算公式: 銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019-11-30 10:44:28
您好,就是您實(shí)際是有收入,只是沒有入賬是嗎
2019-11-06 12:27:50
你好,摘要寫銷售某產(chǎn)品就可以了
2018-01-06 11:09:47
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