
老師你好,由于稅號錯誤的原因,導(dǎo)致跨月紅沖和開具正確的藍(lán)字發(fā)票,想問如果我開具錯誤的當(dāng)月做了賬務(wù)處理,再跨月重開我可以不做任何賬務(wù)處理?畢竟只是稅號錯誤金額沒錯。
答: 您好 做一下賬務(wù)處理比較合適 將來查詢也方便
請問老師,11月份發(fā)的貨開的發(fā)票,到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額錯誤需要退回重新開具發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師?
答: 您好,分錄: 沖賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額) 錯誤金額 貸:應(yīng)收賬款 重開正確分錄,相反分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收款金額比開具發(fā)票金額少,且已確認(rèn)客戶少給貨款無法收回或作為優(yōu)惠金額予以免除了。怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理較好
答: 你好,做營業(yè)外支出的啊

